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区审计局巡察整改评估报告范文稿

阅读 57 下载 6 大小 22.66K 总页数 6 页 2023-11-20 分享
区审计局巡察整改评估报告   区委巡察办:   根据区委巡察工作统一部署,区委第四巡察组于3月29日至5月15日对区审计局进行了为期45天的集中巡察。7月16日,区委第四巡察组反馈了巡察情况和整改意见,在肯定我局工作的同时,指出了我局存在的3个大类、18个问题。经...
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区审计局巡察整改评估报告范文稿
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区审计局巡察整改评估报告

区委巡察办:

根据区委巡察工作统一部署,区委第四巡察组于3月29日至5月15日对区审计局进行了为期45天的集中巡察。7月16日,区委第四巡察组反馈了巡察情况和整改意见,在肯定我局工作的同时,指出了我局存在的3个大类、18个问题。经区审计局全局上下凝心聚力抓整改,现已全部整改完毕,现作出如下评估报告。

一、领导班子落实巡察整改总体情况

(一)提高站位,迅速部署。在巡察意见反馈后,区审计局第一时间召开召开巡察整改工作部署会,成立巡察整改工作领导小组,对巡察组反馈的三方面18个问题进行梳理和认领,要求以巡察组反馈的意见为“镜子”和“尺子”,全面检视自身工作,深入剖析问题根源,以高度的责任感和紧迫感落实好各项整改工作,切实把落实整改化作改进作风、推动工作、加快发展的实际行动。

(二)加强领导,落实责任。为加强对巡察反馈问题整改落实工作的领导,区审计局坚持以上率下、真抓实改,迅速成立巡察整改工作领导小组,由X同志担任组长,X、X同志担任副组长,4名同志为成员。领导小组下设办公室,X同志兼任办公室主任,具体负责巡察反馈意见整改组织协调等日常工作。

(三)聚焦问题,立行立改。区审计局紧扣巡察反馈的意见和提出的工作要求,深入分析问题、查找原因、明确方向,及时制定巡察整改方案,细化任务分工,实行台账式管理。根据问题性质和整改要求,分类施策、精准发力,绝不避实就虚,绝不流于形式,对能够立行立改的整改事项,实行逐项销号,整改到位一项对账销号一项。对还未整改完毕和需要长期坚持的任务,明确责任人和整改时限,倒逼进度,确保巡察整改问题一个不落、按时完成、见底清零。

(四)完善机制,巩固成效。区审计局坚持“当下改”与“长久立”相结合,边整改,边建章立制,坚持举一反三、以点带面、以现象挖根源,建立长效机制,修订完善相关制度,以加强制度执行促规范管理保长效落实,从根本上解决制约审计局高质量发展的瓶颈性问题,不断巩固和扩展整改成果,形成互相衔接、互相配套的长效工作机制。

二、局主要负责人组织落实巡察整改情况

(一)深化思想认识。巡察反馈以来,区审计局局长高度重视整改工作,把巡察整改作为当前一项重大政治任务、核心任务来抓,迅速召开领导班子会议,从讲政治、讲党性的高度,推动班子成员进一步深刻认识巡察整改工作的重要性和紧迫性。坚持以A新时代中国特色社会主义思想为指导,紧扣学习贯彻党的二十大精神这条主线,组织开展好多种形式的学习贯彻活动,进一步引领党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

(二)压实整改责任。区审计局局长积极履行“第一责任人”责任,以身作则、以上率下,认真对照巡察反馈意见要求,带头查找问题根源、抓好整改落实、紧抓源头治理,层层压实责任,形成整改合力。根据巡察反馈问题,组织制定整改措施,明确责任领导、责任部门、责任人员、整改期限,真正做到对问题不遮掩、不回避,确保整改工作无遗漏、无死角,把整改成果体现到促进审计事业高质量发展的实践中。

(三)强化督促落实。区审计局局长聚焦巡察整改责任落实是否到位、措施制定是否具体、整改成效是否明显等方面,多次组织召开班子会、全体干部会传达巡察反馈会议精神及中央、市委和区委关于巡察工作的新部署、新要求;定期召开三次专题会议,听取巡察整改进展情况,对整改情况进行梳理推动,做好跟踪检查、督查督办;组织召开巡察整改专题民主生活会,挖掘剖析产生根源,强化整改措施并明确努力方向。

三、分管领导组织落实巡察整改情况

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